第九章 第一节 学后自测
1.根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是:
登记现金日记账
登记应收账款明细账
编制银行存款余额调节表
编制和审核记账凭证
2.下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
定期核对检查
严格职责分工
控制坐支规模
严格财产实物控制
严格授权批准
3.下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:
审阅被审计单位货币资金相关制度规定
抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
检查货币资金收付凭证的管理情况
向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
使用分析程序检查货币资金总体合理性