国开《审计学》第九章 学后自测1

第九章 第一节 学后自测

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1.根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是:

登记现金日记账

登记应收账款明细账

编制银行存款余额调节表

编制和审核记账凭证

2.下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:

定期核对检查

严格职责分工

控制坐支规模

严格财产实物控制

严格授权批准

3.下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:

审阅被审计单位货币资金相关制度规定

抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

检查货币资金收付凭证的管理情况

向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

使用分析程序检查货币资金总体合理性

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