国开《审计学》第五章 学后自测3 审计学 第五章 第一节 学后自测 此内容查看价格为0.5金币,请先登录如有问题,请联系微信客服解决! 1.销售与收款的内部控制关键控制点包括: 1.适当的授权审批 2.__(1)__ 3.凭证的预先编号 4.充分的凭证和记录 5.定期核对并向客户寄出对账单 6.__(2)__ 7.银行存款的核对制度 选项1 此内容查看价格为0.5金币,请先登录如有问题,请联系微信客服解决! 选项2 此内容查看价格为0.5金币,请先登录如有问题,请联系微信客服解决!