国开《审计学》第九章 学后自测1

【题目】下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:

审阅被审计单位货币资金相关制度规定

抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

检查货币资金收付凭证的管理情况

向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

使用分析程序检查货币资金总体合理性

试题来源审计学

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