国开《审计学》第九章 学后自测1 形考试题 【题目】下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有: 审阅被审计单位货币资金相关制度规定 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 检查货币资金收付凭证的管理情况 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 使用分析程序检查货币资金总体合理性 试题来源审计学 查看整套课程试卷 此内容查看价格为0.2金币,请先登录如有问题,请联系微信客服解决!